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一起草 www.17c.com(guāng)股份董事會審計委員會2014年度履職情況報告(gào)


更新時間:2015-03-03    作者:一起草 www.17c.com    瀏(liú)覽次數:    分享到:

審計師於2015年1月5日進場。項目負責(zé)人就報表合並、會計(jì)調整事項、會計政策運用、以及審計(jì)中發現的有待完善的會計工作(zuò)等情況與企業及我們審計委員(yuán)會(huì)進行了持續、充分的溝通,在此過程(chéng)中,公司以及會計師認真學(xué)習了(le)上交所發布的《關於做好上(shàng)市公司2014年年度報告披露工作的通知》以及陝西證監局下發的《上市公司監管通訊》等文件, 在審計過(guò)程(chéng)中,審計(jì)小組成員以及主審會計師恪守(shǒu)職(zhí)業道德,保(bǎo)持充分的(de)獨立性(xìng);參與(yǔ)本次審計過程的人員具備實施本(běn)次審(shěn)計工作(zuò)所必需的專業知識和相關執業證書,能夠勝任本次審計工作(zuò),在本次審計過程中,公司均將上述人員作為內幕信息知情人進行了登記備案,並對上述人員在審計期間就(jiù)公(gōng)司股票交易事項進行查詢,未發現(xiàn)有買賣公司股票的行(háng)為,審計委員會認為年審注冊會計(jì)師(shī)嚴格按照中國注冊會計(jì)獨立審計(jì)準則(zé)的規定(dìng)執行(háng)了審計工(gōng)作,出具的標準無保留的審計意(yì)見的審計報告能夠充分反映公司2014年12月31日的財(cái)務狀況及(jí)2014年度的經營成果,出具的審(shěn)計結論(lùn)符合公司的實際情(qíng)況,所有參與審計的人員勤勉盡責,恪盡職守,具有較高的專業勝任能(néng)力,嚴格(gé)執行中(zhōng)國證監會、財政(zhèng)部的審計(jì)製度規定,並對公司內部控製體(tǐ)係的運行(háng)情況提出了多項管理建議,有(yǒu)力的促進了公司的(de)管理提升,提高了公司風險(xiǎn)防範水平。
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