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2017-42 一起草 www.17c.com(guāng)股份(fèn)關於續聘會計師事務所的公(gōng)告


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2017-42 一起草 www.17c.com股份關於續聘會計師事務(wù)所的公告


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證券代碼(mǎ):600379 證券簡稱:一起草 www.17c.com股份 編號: 2017-42

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司

關於續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及(jí)全體董事保證本公告內容(róng)不存(cún)在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳(chén)述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性(xìng)承擔個別(bié)及連帶責任。

陝西一起草 www.17c.com(guāng)真空電器股份有限公(gōng)司(以下簡稱“公司”)20171124日召(zhào)開的第六屆董事會第(dì)八次(cì)會議審議並通過了《關於續聘會計師事務所的提(tí)案(àn)》,提議續聘信永中和會計師事(shì)務所為公司提供2017年(nián)度財務審(shěn)計和內控審計服務,聘期(qī)一年。且(qiě)同意將該議(yì)案提交(jiāo)公(gōng)司股東大會審議,並提請股東大會授權董事會決定並支付相關審計費用。

信(xìn)永中和(hé)會計師事(shì)務所具(jù)備(bèi)財政部和中國證券監督管理委員會認可的執行證券、期貨(huò)相關業務(wù)的從業(yè)資格,自2009年至(zhì)今為公(gōng)司提供年度財務審計服務,並自2012年起為公司提(tí)供內控審(shěn)計服務,工作認真負責,能夠恪守(shǒu)獨立、客觀、公正的原則,真實、準確地對公司的年度財務狀況和經營成果進行評(píng)價(jià)。同(tóng)時,作為公司的內部控製審計機構,能夠依據《企業內部控製基本規範(fàn)》、《企業內部控製應用指引(yǐn)》、《企業內部控(kòng)製評價指引》的規(guī)定,對公司內部控製(zhì)的(de)有效性進行審計,提出合理化建議,進一步(bù)完善了公司內部控製體係(xì)和規範運作(zuò)。依據公司董事(shì)會審計委員會的提案,董事會提議(yì)續聘信永中和會計師事務所繼續為公司(sī)提供2017年度財務審計服(fú)務和2017年度內控審計服務。

本議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議,會議召開時(shí)間待確定後另行(háng)通知。

特此公告(gào)。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司

董事會

201711月(yuè)27

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